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目 录
一、概况
(一)部门职责 (1)
(二)机构设置 (7)
二、2021年度部门决算公开表 (7)
三、2021年度部门决算情况说明 (7)
(一)收入支出决算总体情况说明 (7)
(二)收入决算情况说明 (7)
(三)支出决算情况说明 (7)
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明 (7)
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (8)
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 (10)
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 (11)
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 (11)
(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (11)
(十)机关运行经费支出说明 (13)
(十一)政府采购支出说明 (13)
(十二)国有资产占有情况说明 (14)
(十三)预算绩效情况说明 (14)
四、名词解释 (19)
一、概况
(一)部门职责
(一)主要职能
1.拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织全市统一规划体系建设,负责市级专项规划、区域规划、空间规划与全市发展规划的统筹衔接。负责全市社会总需求和总供给等重要总量平衡和重大比例关系的协调,提出经济社会发展、重大结构优化、现代化经济体系、高质量发展的目标、任务以及相关政策。起草相关地方性法规、规章草案和规范性文件。负责重大战略规划、重大政策的评估督导工作。
2.组织拟订区域协调发展战略、规划和相关政策,引导和促进区域经济协调发展。统筹推动全市实施长三角区域一体化发展、长江经济带等国家重大区域发展战略。组织编制并推动实施全市新型城镇化规划。参与推进海洋经济发展。牵头实施全市重大平台整合提升。
3.统筹推进可持续发展战略,拟订和组织实施绿色发展相关战略、规划和政策。制定和实施循环经济发展规划及政策。推动生态文明建设和改革,推进生态产品价值实现机制改革,参与编制生态建设规划,协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作,提出健全生态保护补偿机制的政策措施,综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。
4.负责重大基础设施的综合管理。规划重大基础设施布局,协调推进重大基础设施建设发展。审核能源发展战略、重大规划、重大产业政策、重大改革方案和重大投资项目,推动能源结构调整。统筹协调综合交通发展有关重大问题,综合协调铁路和通用航空业,衔接平衡交通发展规划。
5.负责宏观经济预测、预警和预期管理。研究分析全市国民经济运行、总量平衡、经济安全和产业安全等重要问题并提出相关建议。协调宏观经济运行重大问题。
6.负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接,协调有关重大问题。组织拟订全市社会发展战略、总体规划。统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革。提出促进就业、增加城乡居民收入、完善社会保障等与经济协调发展的政策建议。
7.拟订并组织实施有关价格政策。组织制定少数由政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准,负责全市价格调控工作、重大价格改革与政策协调。制定重要领域的市场价格行为规则,发布相关指引。
8.负责全市投资综合管理。拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策,规划重大建设项目和生产力布局。提出市财政性建设资金的规模、投向建议。按权限审批、核准、审核、备案项目。推进投融资体制改革,拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。
9.负责全市基本建设、市重点建设项目的综合管理。负责编制市重点建设项目计划并组织实施,负责省、市立项的政府投资建设项目和法律法规规定的其他建设项目初步设计和项目概算审查审批工作,负责市重点建设项目的评估督导工作。负责落实建设项目审批、核准过程中生态环境保护要求。按分工做好市重点建设工程的安全生产监督管理有关工作。
10.研究分析全社会资金平衡和财政、金融运行情况,提出协调解决财政金融运行重大问题的建议。参与制定财政和金融政策,推动构建规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制。提出全市直接融资的发展目标和政策,引导社会资金投向。负责全市企业债券发行的综合管理。负责创业投资的管理和政策制定。
11.指导推进和综合协调经济体制改革,提出相关改革建议。牵头推进全市供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善市场经济制度和现代化经济体系建设,会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。协调推进全市优化营商环境工作。负责指导和协调推进全市社会信用体系建设,综合协调全市公共信用信息管理。
12.统筹全市对外开放工作。拟订对外开放战略、规划和相关政策,牵头推进全市“一带一路”建设。承担统筹协调全市“走出去”有关工作,负责全市利用外资和境外投资的平衡发展、布局优化。负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。负责各类开发区(园区)的统筹规划。指导全市重大对外开放平台建设。参与中国(浙江)自由贸易试验区建设。
13.组织拟订综合性产业政策。负责协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调实施重大产业工程。协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。组织拟订并推动实施全市服务业、现代物流业的战略规划和重大政策,负责推进服务业与其他产业融合发展,培育服务业新业态、新模式。跟踪研判分析消费趋势,拟订实施促进消费的综合性政策措施。
14.推动实施创新驱动发展战略,会同相关部门拟订推进创业创新的规划和政策,提出创新发展和培育经济发展新动能的政策措施。会同相关部门规划布局全市重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高新技术产业、战略性新兴产业发展规划和政策。组织推进数字丽水建设。
15.提出农业农村经济发展战略、体制改革及有关政策建议。协调农业农村经济社会发展的重大问题,会同有关部门提出农业农村经济社会发展速度、总量平衡、结构调整的目标及政策建议。组织编制全市乡村振兴战略规划,规划农业农村重大建设项目布局并协调实施。
16.研究提出全市能源发展战略和重大政策建议,拟订全市能源发展规划和年度计划并组织实施。按规定权限负责能源固定资产投资项目审批、核准、审核上报工作,负责能源项目建设管理工作。负责能源运行调节,电力行业管理。负责煤炭、石油、天然气等能源保障运行管理。负责石油、天然气管道建设和保护的监督管理工作。负责节能降耗、能源“双控”和煤炭消费减量替代的综合协调工作。负责公共机构节能监督检查。
17.负责指导、协调和监督全市对口工作。牵头编制对口工作总体规划和年度计划,指导编制有关专项规划。综合协调前方指挥机构、市直单位、县(市、区)的对口工作。分类指导对口支援、对口帮扶(东西部扶贫协作)和对口合作。牵头落实与对口市区之间的合作协议。牵头实施山海协作工程,国内区域合作交流、拓展国内市场。
18.贯彻落实国家和省市有关粮食和物资储备的工作方针政策和决策部署,制定全市粮食流通行业发展规划和具体政策;组织实施全市粮油储备、重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理,会同有关部门组织实施有关储备动用计划和指令;监测粮食等重要商品供求变化并预测预警,负责全市粮食和物资储备统计工作;保障军粮供应数量和质量,负责全市粮食和物资储备的对外交流与合作;承担市粮食安全工作协调小组办公室的日常工作。
19.负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查;负责全市粮食流通及加工行业安全生产监督检查;负责全市粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理,组织实施全市粮食库存检查;拟订全市粮食流通和物资储备设施建设规划并组织实施,管理有关储备基础设施和粮食流通设施市级投资项目;承担市级粮食和物资储备承储单位安全生产的监管职责。
20.综合协调全市军民融合发展工作。负责全市国民经济动员工作,组织编制全市国民经济动员规划、计划,协调并组织实施国民经济动员有关工作。承担国防科技工业综合协调与管理相关职责。
21.完成市委、市政府交办的其他任务。
(二)机构设置
从预算单位构成看,丽水市发展和改革委员会部门决算包括:委本级决算。
无纳入丽水市发展和改革委员会2021年度部门决算编制范围的二级预算单位。
二、2021年度部门决算公开表
详见附表。
三、2021年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计9894.11万元,支出总计9894.11万元,与2020年度相比,各减少12785.87万元,下降56.38%。主要原因是:本年度无专项债资金。
(二)收入决算情况说明
本年收入合计9894.11万元;包括财政拨款收入9894.11万元(其中,一般公共预算9894.11万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计100%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。
(三)支出决算情况说明
本年支出合计9894.11万元,其中基本支出3782.8万元,占38.23%;项目支出6111.31万元,占61.77%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计9894.11万元,支出总计9894.11万元,与2020年相比,各减少12785.87万元,下降56.38%。主要原因是:本年度无专项债资金;财政拨款支出年初预算数10444.11万元,完成年初预算的94.73%,主要原因是生态产品价值实现机制活动等项目经费追加以及省转移支付项目资金年中下达。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出9894.11万元,占本年支出合计的100%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1637.19万元,增长19.83%。主要原因是:生态产品价值实现机制活动等项目经费追加以及省转移支付项目资金年中下达。。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出9894.11万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出6865.34万元,占69.39%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出1970.35万元,占19.91%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出475.43万元,占4.81%;卫生健康(类)支出199.94万元,占2.02%;节能环保(类)支出383.05万元,占3.87%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9944.11万元,支出决算为9894.11万元,完成年初预算的99.5%。其中:
一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)。年初预算为3110.65万元,支出决算为3107.43万元,完成年初预算的99.9%,决算数小于预算数的主要原因是本年度有人员退休。
一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)战略规划与实施(项)。年初预算为1500万元,支出决算为1381.57万元,完成年初预算的92.1%,决算数小于预算数的主要原因是部分发展规划或课题需要跨年度支付。
一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)日常经济运行调节(项)。年初预算为520万元,支出决算为204.32万元,完成年初预算的39.29%,决算数小于预算数的主要原因是部分服务业上规上限企业不符合补助标准。
一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)。年初预算为2037.5万元,支出决算为2172.02万元,完成年初预算的106.6%,决算数大于预算数的主要原因是部分项目年中经费追加。
科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算为2100.58万元,支出决算为1970.35万元,完成年初预算的93.8%,决算数小于预算数的主要原因是部分“两山”转化机构(院校)科研经费不符合补助标准。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为212.32万元,支出决算为212.32万元,决算数与预算数持平,原因是严格按照预算执行。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为157.59万元,支出决算为157.26万元,完成年初预算的99.79%,决算数小于预算数的主要原因是本年度有人员退休。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为78.63万元,支出决算为78.63万元,决算数与预算数持平,原因是严格按照预算执行。
社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为27.23万元,支出决算为27.22万元,决算数与预算数持平,原因是严格按照预算执行。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为199.94万元,支出决算为199.94万元,决算数与预算数持平,原因是严格按照预算执行。
节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)。年初预算为0万元,支出决算为383.05万元,决算数大于预算数的主要原因是新能源汽车推广应用等省转移支付项目年中下达。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3782.8万元,其中:
人员经费3324.47万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费458.33万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为39.48万元,支出决算为29.85万元,完成预算的75.61%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是进一步压减支出,一是公务出差以公共交通工具为主,减少公务派车次数;二是严格控制招待标准,减少招待陪同人数。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2020年度持平;公务用车购置及运行维护费支出决算为3.45万元,占11.56%,与2020年度相比,增加0.42万元,增长13.86%,主要原因是上海招商中心车辆用车任务增加;公务接待费支出决算为26.4万元,占88.44%,与2020年度相比,减少1.06万元,下降3.86%,主要原因是严格控制招待标准,减少招待陪同人数。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。决算数与预算数持平,主要原因为本年度未安排预算。主要用于机关及下属单位人员的商务出访等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。开支内容包括:无。
(2)公务用车购置及运行维护费预算数为4.86万元,支出决算为3.45万元,完成预算的79.99%。决算数小于预算数的主要原因是上海招商中心车辆于本年度9月移交回市机关事务服务中心。
公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),决算数与预算数持平,主要原因为本年度未安排预算;主要用于经批准购置的0辆公务用车。
公务用车运行维护费预算数为4.86万元,支出3.45万元,完成预算的79.99%。决算数小于预算数的主要原因是上海招商中心车辆于本年度9月移交回市机关事务服务中心。主要用于水(上海)招商中心等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;2021年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。
(3)公务接待费预算数为34.62万元,支出决算为26.4万元,完成预算的76.26%。国内公务接待485批次,累计2322人次。主要用于接待上级部门来我市调研指导、兄弟市发改及经合部门来我市交流,与科研院所、咨询机构和企事业单位进行合作与交流,以及接待来丽洽谈商务团等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格控制招待标准,减少招待陪同人数。其中:
外事接待支出0万元,主要用于外商接待0批次,累计0人次。
其他国内公务接待支出26.4万元,主要用于接待上级部门来我市调研指导、兄弟市发改及经合部门来我市交流,与科研院所、咨询机构和企事业单位进行合作与交流,以及接待来丽洽谈商务团等接待485批次,累计2322人次。
(十)机关运行经费支出说明
2021年度机关运行经费年初预算数为637.84万元,支出决算为458.33万元,完成年初预算的71.86%,决算数小于预算数的主要原因是进一步贯彻落实政府过紧日子,压减一般性支出的要求;比2020年度减少72.44万元,下降13.63%,主要原因是进一步压减一般性支出。
(十一)政府采购支出说明
2021年度政府采购支出总额1543.16万元,其中:政府采购货物支出161.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1381.57万元。授予中小企业合同金额1543.16万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额1543.16万元,占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
(十二)国有资产占有情况说明
截至2021年12月31日,丽水市发展和改革委员会本级及所属各单位共有车辆1辆,其中,部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是丽水(上海)招商中心保障车辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(十三)预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,丽水市发展和改革委员会组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目5个,二级项目24个,共涉及资金6111.31万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。
组织对“服务业发展专项(产业提升)”、“对口支援和山海协作资金”等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出795万元。从评价情况来看,2021年,服务业发展专项资金、对口支援和山海协作资金等项目均及时、达标的完成了年初制定的绩效目标,充分保障了我委对口职能的履行,并为我市服务业经济社会持续向快向好的发展提供了支持。
组织对本部门开展整体支出绩效评价试点,从评价情况来看,2021年,我委根据年初工作计划及部门预算安排,积极履职、强化管理,较好的完成了年度工作目标。通过加强预算管理,不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程,部门整体支出管理进一步优化。但从全年整体支出趋势来看,执行率虽然总体较好,但仍需强化预算约束;尤其是各项目资金,要进一步强化目标导向,建立月度执行计划表,做好资金兑现过程中的层层把关,确保资金兑现有绩效。
本年无下属部门整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
丽水市发展和改革委员会在2021年度部门决算中反映对口支援和山海协作资金及服务业发展专项(产业提升)项目绩效自评结果。
对口支援和山海协作资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分91分,自评结论为“良好”。项目全年预算数为690万元,执行数为682.39万元,完成预算的98.9%。项目绩效目标完成情况:一是突出协作领域扩面,助推巩固脱贫攻坚成果。引导农村劳动力到丽水就业3572人,帮助培训农村劳动力2345人次,接收古蔺、叙永职高学生来丽学习35人;开展百名侨胞结对千名乌蒙山区学子活动,捐赠资金1000万元;4家社会组织、22家企业与26个村开展结对,捐款1308余万元;实施“红柳绿谷”“同步课堂”“朗读高手”“文润百年”四大工程,帮助新和县6所学校建成“同步课堂”示范教室,开展同步课堂202次。二是聚焦医疗援疆。开展各种医疗培训5000多人次,开展新技术新项目20项。下乡义诊活动13次,受惠群众2452人次。三是聚焦柔性援疆。云和师傅为新和农民指导黑木耳种植,带动农户512户增收致富。选派丽水融媒体专家柔性挂职新和县,推进新和融媒体建设高质量发展。
下一步改进措施:习近平总书记对深化东西部协作和定点帮扶工作作出重要指示指出,开展东西部协作和定点帮扶,是党中央着眼推动区域协调发展、促进共同富裕作出的重大决策。要适应形势任务变化,聚焦巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴,深化东西部协作和定点帮扶工作。虽然脱贫攻坚取得决定性胜利,但是对口帮扶和对口支援任务更加艰巨、更加繁重,目前我市的对口工作人员相比较兄弟市明显不足,与工作任务繁重程度不匹配,建议再增加1名正式工作人员。
项目单位自评基本情况表
项目名称:对口支援和山海协作资金
一、项 目 基 本 概 况 | ||||||||||
项目负责人 | 董王军 | 联系电话 | 2091049 | |||||||
地 址 | 丽水市花园路1号 | 邮编 | 323000 | |||||||
项目起止时间 | 2021年1月~2021年12月 | |||||||||
计划安排资金(万元) | 690 | 实际到位资金(万元) | 690 | |||||||
其中:中央财政 | 其中:中央财政 | |||||||||
省财政 | 省财政 | |||||||||
市财政 | 690 | 市财政 | 690 | |||||||
其它 | 其它 | |||||||||
实际支出(万元) | 682.39 | |||||||||
二、项目支出明细情况 | ||||||||||
支出内容(经济科目) | 计划支出数 | 实际支出数 | ||||||||
对企事业单位的补贴 | 682.39 | |||||||||
支出合计 | 682.39 | |||||||||
三、项目绩效目标完成情况(简要) | ||||||||||
项目绩效目标及实施计划 | 预期及调整情况 | 实际完成情况 | ||||||||
资金统筹单位为市本级和9个县(市、区)政府;市本级及各县(市、区)按上年度地方财政收入的1.8‰上交市对口支援统筹资金。用于丽水援建干部人才一次性制装、一次性生活补助、每月生活补助、体检、人身保险、休假差旅、配偶探亲差旅等费用支出;援藏、援青、对口帮扶、对口合作干部人才工作经费及援助经费支出;市委市政府领导赴受援地慰问、捐赠支出;受援地干部人才等来丽考察学习接待支出。 | 2021年,东西部协作关系调整后,丽水市从结对原巴中、广元2市6县调整到目前的结对泸州1市2县(叙永县和古蔺县,分别由我市莲都区和青田县结对,其他七县〈市〉为帮扶县,共同承担部分任务)。统筹帮扶资金7800万元,各县3900万元。目前我市帮扶泸州工作队有4名干部、25名专技人才在泸州挂职。选派了9名干部41名专技人才在新和挂职,还有23名公安民警在阿克苏帮助维稳。 3.对口合作吉林情况:目前两地各选派1名处级干部到对方挂职。对口支援西藏和青海情况:目前我市有2名干部和2名教师援藏,1名干部援青海。 | |||||||||
四、评价人员 | ||||||||||
姓名 | 单位 | 职务 | 联系电话及手机 | |||||||
董王军 | 市发改委 | 市发改委(对口办)副主任 | 2091049、13587162608 | |||||||
金伟晓 | 市发改委 | 市发改委对口支援帮扶处处长 | 2091128、18357882768 | |||||||
马宜丰 | 市发改委 | 市发改委 | 2091973、15726989406 | |||||||
五、项目单位(评价机构)意见:
同意。
(盖章) 2022年 1月 27日 | ||||||||||
六、主管部门审核意见:
同意。
(盖单) 2022年 1月 27 日 |
服务业发展专项(产业提升)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分,自评结论为“良好”。项目全年预算数为105万元,执行数为105万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是完成2021年度服务业满意度评测;二是兑现服务业企业上规上限奖励5家;三是该项目实施对扶持企业发展壮大,推动“规下”“限下”企业成长为“规上”“限上”企业,推动全市服务业加快发展起了积极促进作用,项目预期目标顺利完成,实际完成率为100%。
项目单位自评基本情况表
项目名称:服务业发展专项(产业提升)项目
一、项 目 基 本 概 况 | ||||||||||
项目负责人 | 雷绍丽 | 联系电话 | ||||||||
地 址 | 丽水市花园路1号 | 邮编 | 323000 | |||||||
项目起止时间 | 2021年1月~2021年12月 | |||||||||
计划安排资金(万元) | 105 | 实际到位资金(万元) | 105 | |||||||
其中:中央财政 | 其中:中央财政 | |||||||||
省财政 | 省财政 | |||||||||
市财政 | 105 | 市财政 | 105 | |||||||
其它 | 其它 | |||||||||
实际支出(万元) | 105 | |||||||||
二、项目支出明细情况 | ||||||||||
支出内容 (经济科目) | 计划支出数 | 实际支出数 | ||||||||
对企事业单位的补贴 | 85 | |||||||||
委托业务费 | 20 | |||||||||
支出合计 | 105 | |||||||||
三、项目绩效目标完成情况(简要) | ||||||||||
项目绩效目标及实施计划 | 预期及调整情况 | 实际完成情况 | ||||||||
1.纳入“规模以上服务业企业”“限额以上批发零售业、住宿餐饮业企业”的,给予一次性奖励5万元,并以上一年度的地方综合贡献为基数,连续3年给予地方综合贡献新增部分全额奖励,第4年、第5年按50%给予奖励;2.完成服务业满意度评测。
| 一是完成2021年度服务业满意度评测;二是兑现服务业企业上规上限奖励5家;三是该项目实施对扶持企业发展壮大,推动“规下”“限下”企业成长为“规上”“限上”企业,推动全市服务业加快发展起了积极促进作用,项目预期目标顺利完成,实际完成率为100%。
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四、评价人员 | ||||||||||
姓名 | 单位 | 职务 | 联系电话及手机 | |||||||
章晓斌 | 市发改委 | 市发改委服务业处处长 | 2090926 | |||||||
张寒 | 市发改委 | 市发改委服务业副处处长 | 2091133 | |||||||
马宜丰 | 市发改委 | 市发改委 | 2091973 | |||||||
五、项目单位(评价机构)意见:
(盖章) 2022年 1月 27日 | ||||||||||
六、主管部门审核意见:
(盖单) 2022年1月 27 日 |
3.财政评价项目绩效评价结果
无。
4.部门评价项目绩效评价结果。
已公开对口支援和资金项目评价报告(见附件)。
四、名词解释
1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
4.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
6.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
7.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
8.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
9.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
10.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)物价管理(项):指反映物价管理方面的支出。
11.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项):指反映用于其他发展与改革事务支出。
12.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):指反映用于其他科学技术支出的支出。
13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
16.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指反映用于其他社会保障和就业方面的支出。
17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
18.节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项):指反映用于能源节约利用方面的支出。